首页 > 文渊(中学版) > 2021年第12期 > 国有企业内部审计转型路径及监督措施研究

  • 国有企业内部审计转型路径及监督措施研究

    作 者:

    徐明月

    出 处:

    《文渊(中学版)》 2021年12期

    单 位:

    中国烟草总企业重庆市企业璧山分公司 重庆 402760

    摘 要:

    由于当前的社会市场经济正在发展,特别是信息化加速了国家发展的速度,将促使企业对内部实行重大转变。因此本文先阐述国家企业内部审计的基本职能及其转型的状况与问题,继而探讨有关现阶段国家企业内部审计的转变途径,结尾再研讨有关未来国家内部的具体监管举措,以推动中国的经济与社会又好又快地健康发展,为促进祖国建设的宏伟振兴而添砖加瓦。

    关键词:

    国有企业;内部审计;转型路径;监督措施

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